Orden de Compra. Nº3656-1044-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-171-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-1044-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-171-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-171-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001 SERVICIO DE ASEO, GESTION AMBIENTAL (CERT. 062/2026) del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 1261028,7079646
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosa Emilia
Razón Social ROSA EMILIA ORTIZ REYES
R.U.T. 14.203.043-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rosa Emilia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal12MesDESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026LINEA 1: SERVICIO DE ASEO Y ORNATO DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO $ 584.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008.012 $ 7.008.012
Total Neto $ 7.008.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  % $ 1.261.029
TOTAL OC $ 8.269.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.