Orden de Compra. Nº3656-1100-SE23 "MATERIALES ASISTENCIALIDAD DESDE 3656-24-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-1100-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASISTENCIALIDAD DESDE 3656-24-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 1210869,24
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sergio espinoza cabezas
Razón Social ferretería sergio espinoza eirl
R.U.T. 76.198.536-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sergio espinoza cabezas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje1GlobalLINEA N°2 MATERIALES ELECTRICOS, LISTADOS DE MATERIALES DETALLADOS EN EL PUNTO N°6.5 DE LAS BASESMATERIALES ASISTENCIALIDAD MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA $ 22.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.475 $ 22.475
22101610
Distribuidoras de áridos1GlobalLINEA N°3 ARIDOS LISTADO DE MATERIALES DETALLADOS EN EL PUNTO N°6.5 DE LAS BASES MATERIALES ASISTENCIALIDAD MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA $ 165.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.462 $ 165.462
31162313
Kits de montaje1GlobalLINEA N°1 MATERIALES DE FERRETERIA, LISTADO DE MATERIALES DETALLADO EN EL PUNTO N° 6.5 DE LAS BASESMATERIALES ASISTENCIALIDAD MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA $ 6.185.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.185.059 $ 6.185.059
Total Neto $ 6.372.996
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.210.869
TOTAL OC $ 7.583.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.