Orden de Compra. Nº3656-1153-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-184-LE16 DIDECO EN TERR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-1153-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-184-LE16 DIDECO EN TERR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-184-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 12592,63
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercadocatalan
Razón Social ROSA ANTONIETA CARO LIRA
R.U.T. 6.573.785-k
Sucursal supermercadocatalan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS CRIOLLITASGALLETAS CRIOLLITAS $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.970 $ 6.970
50202306
Refrescos9UnidadBEBIDA GASEOSA 3 LITROSBEBIDA GASEOSA 3 LITROS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.536 $ 13.536
50202310
Agua mineral5UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 1.6 LITROSAGUA MINERAL SIN GAS 1.6 LITROS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadNÉCTAR DE DURAZNO 1.5 LITROSNÉCTAR DE DURAZNO 1.5 LITROS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
14111703
Toallas de papel1RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361 $ 361
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS TRANSPARENTES DESECHABLESVASOS TRANSPARENTES DESECHABLES $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.680
50201706
Café1TarroCAFE 170 GRSCAFE 170 GRS $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS TÉRMICOS VASOS TÉRMICOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaqueteGALLETAS DE MANTEQUILLAGALLETAS DE MANTEQUILLA $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.768 $ 3.768
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS ALTEZAGALLETAS ALTEZA $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230 $ 7.230
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE BOLSITAS 100 UNIDADESCAJA DE TE BOLSITAS 100 UNIDADES $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017 $ 3.017
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2kilogramoAZUCARAZUCAR $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208 $ 1.208
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadENDULZANTEENDULZANTE $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681
Total Neto $ 66.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.593
TOTAL OC $ 78.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.