Orden de Compra. Nº
3656-1169-SE19
"
GASTOS MENORES 3656-128-LE19 ORG.COMUNITARIAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3656-1169-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
GASTOS MENORES 3656-128-LE19 ORG.COMUNITARIAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3656-128-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Adm. Y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Facturación
Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna
Requinoa
Impuesto
7865,81
Dirección de Envío de la Factura
Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercadocatalan
Razón Social
ROSA ANTONIETA CARO LIRA
R.U.T.
6.573.785-k
Sucursal
supermercadocatalan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Bolsa
AZÚCAR KILO
AZÚCAR KILO
$ 604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.208
$ 1.208
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
TE EN BOLSITAS DE 100 UNIDADES
TE EN BOLSITAS DE 100 UNIDADES
$ 3.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.688
$ 6.688
50201709
Café instantáneo
2
Unidad
CAFE 170 GRS
CAFE 170 GRS
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.546
$ 7.546
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
JUGO NECTAR 1.5 LITROS
JUGO NECTAR 1.5 LITROS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
50202310
Agua mineral
5
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS, 1.6 LITROS
AGUA MINERAL CON GAS, 1.6 LITROS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.480
$ 2.480
50181903
Galletas simples saladas
4
Unidad
GALLETAS RELLENO DE CREMA ALTEZA
GALLETAS RELLENO DE CREMA ALTEZA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
52121602
Servilletas
2
Unidad
SERVILLETAS 24X24, 50 UNIDADES
SERVILLETAS 24X24, 50 UNIDADES
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 488
$ 488
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE STEVIA 270 ml
ENDULZANTE STEVIA 270 ml
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.681
$ 2.681
48101903
Vasos de servicio
100
Unidad
VASOS TERMICO DESECHABLE
VASOS TERMICO DESECHABLE
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE 120 GRS.
GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE 120 GRS.
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.284
$ 2.284
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
GALLETAS SURTIDAS 400 GRS.
GALLETAS SURTIDAS 400 GRS.
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.748
$ 2.748
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS MK DE MARAVILLA
GALLETAS MK DE MARAVILLA
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.116
$ 2.116
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS DE COCO 125 GRS
GALLETAS DE COCO 125 GRS
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.116
$ 2.116
Total Neto
$ 41.399
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.866
TOTAL OC
$ 49.265
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.