Orden de Compra. Nº3656-1169-SE19 "GASTOS MENORES 3656-128-LE19 ORG.COMUNITARIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-1169-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2019
Nombre de la Orden de Compra GASTOS MENORES 3656-128-LE19 ORG.COMUNITARIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-128-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 7865,81
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercadocatalan
Razón Social ROSA ANTONIETA CARO LIRA
R.U.T. 6.573.785-k
Sucursal supermercadocatalan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2BolsaAZÚCAR KILOAZÚCAR KILO $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208 $ 1.208
50201713
Bolsitas de te2CajaTE EN BOLSITAS DE 100 UNIDADESTE EN BOLSITAS DE 100 UNIDADES $ 3.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
50201709
Café instantáneo2UnidadCAFE 170 GRSCAFE 170 GRS $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.546 $ 7.546
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadJUGO NECTAR 1.5 LITROSJUGO NECTAR 1.5 LITROS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
50202310
Agua mineral5UnidadAGUA MINERAL CON GAS, 1.6 LITROSAGUA MINERAL CON GAS, 1.6 LITROS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
50181903
Galletas simples saladas4UnidadGALLETAS RELLENO DE CREMA ALTEZAGALLETAS RELLENO DE CREMA ALTEZA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
52121602
Servilletas2UnidadSERVILLETAS 24X24, 50 UNIDADESSERVILLETAS 24X24, 50 UNIDADES $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 488
50161510
Sacarina o sucralosa1Unidad ENDULZANTE STEVIA 270 mlENDULZANTE STEVIA 270 ml $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681
48101903
Vasos de servicio100UnidadVASOS TERMICO DESECHABLEVASOS TERMICO DESECHABLE $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadGALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE 120 GRS.GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE 120 GRS. $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.284 $ 2.284
50181905
Galletas dulces o pastelitos3PaqueteGALLETAS SURTIDAS 400 GRS.GALLETAS SURTIDAS 400 GRS. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.748 $ 2.748
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS MK DE MARAVILLAGALLETAS MK DE MARAVILLA $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116 $ 2.116
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS DE COCO 125 GRSGALLETAS DE COCO 125 GRS $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116 $ 2.116
Total Neto $ 41.399
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.866
TOTAL OC $ 49.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.