Orden de Compra. Nº3656-1191-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-97-LE21 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-1191-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-97-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-97-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 34647,64
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sergio espinoza cabezas
Razón Social ferretería sergio espinoza eirl
R.U.T. 76.198.536-1
Sucursal Sergio espinoza cabezas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Kits de montaje2UnidadLINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MUNICIPALESLINEA N°337 ALAMBRE H07 V-U 2,5MM. $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.698 $ 43.698
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Kits de montaje5UnidadLINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MUNICIPALESLINEA N°930 CODO 90° PVC-SANITARIO GRIS 40MM. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
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Kits de montaje10UnidadLINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MUNICIPALESLINEA N°781 COPLA PVC-PRESION CEM. 20MM. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
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Kits de montaje5UnidadLINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MUNICIPALESLINEA N°781 COPLA PVC-PRESION CEM. 25MM. $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
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Kits de montaje5UnidadLINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MUNICIPALESLINEA N°779 COPLA PVC-PRESION CEM.32MM. $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015 $ 2.015
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Kits de montaje5UnidadLINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MUNICIPALESLINEA N°938 COPLA PVC SANITARIO GRIS 40MM. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
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Kits de montaje5UnidadLINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MUNICIPALESLINEA N°937 COPLA PVC SANITARIO GRIS 50MM. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
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Kits de montaje3UnidadLINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MUNICIPALESLINEA N°1596 GAS BUTANO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
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Kits de montaje20UnidadLINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MUNICIPALESLINEA N°405 ENCHUFE HEMBRA 2P + T 10A GRIS $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.080 $ 50.080
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Kits de montaje10UnidadLINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MUNICIPALESLINEA N°459 TUBO LED T8 18W BLANCO FRIO $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.850 $ 41.850
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Kits de montaje2UnidadLINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MUNICIPALESLINEA N°336 ALAMBRE H07 V-U 1,5MM. $ 14.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.570
Total Neto $ 182.356
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.648
TOTAL OC $ 217.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.