Orden de Compra. Nº3656-1222-SE19 "3656-128-LE19 GASTOS MENORES FICHA FAMILIAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-1222-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 3656-128-LE19 GASTOS MENORES FICHA FAMILIAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-128-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-002 FICHA FAMILIAR del sistema 215-22-12-002 FICHA .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 6390,08
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercadocatalan
Razón Social ROSA ANTONIETA CARO LIRA
R.U.T. 6.573.785-k
Sucursal supermercadocatalan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadAGUA SABORIZADAAGUA SABORIZADA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadJUGO NECTAR 1.5JUGO NECTAR 1.5 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
50202310
Agua mineral1UnidadAGUA MINERAL 6LTSAGUA MINERAL 6LTS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
50202310
Agua mineral5UnidadAGUA MINERAL 1.6 LITROSAGUA MINERAL 1.6 LITROS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
48101901
Vajillas de servicio120UnidadTENEDOR PLASTICOTENEDOR PLASTICO $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
52152004
Platos domésticos20UnidadPLATO PLASTICOPLATO PLASTICO $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880
14111705
Servilletas de papel4PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
48101903
Vasos de servicio200UnidadVASOS PLASTICOVASOS PLASTICO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 33.632
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.390
TOTAL OC $ 40.022


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.