Orden de Compra. Nº
3656-1396-SE19
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-40-LE19 - CULTURA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3656-1396-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-40-LE19 - CULTURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3656-40-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Adm. Y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 121, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Facturación
Comercio 121, Municipalidad
Comuna
Requinoa
Impuesto
20900
Dirección de Envío de la Factura
Comercio 121, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
grupofuego
Razón Social
CLAUDIA VERONICA VALENZUELA CANALES
R.U.T.
11.554.706-2
Sucursal
grupofuego
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
20
Unidad
CAFÉ, TÉ, AGUAS, JUGO, BEBIDA TAPADITOS, EMPANADAS DE COCTEL, BROCHETAS DE CARNE, FRUTAS, PERSONAL PARA ATENCIÓN, MOBILIARIO, MANTELERIA Y VAJILLA, 20 PERSONAS POR UN MONTO DE $5.500.- POR PERSONA, UN TOTAL DE $110.000.- MAS IVA.
CAFÉ, TÉ, AGUAS, JUGO, BEBIDA TAPADITOS, EMPANADAS DE COCTEL, BROCHETAS DE CARNE, FRUTAS, PERSONAL PARA ATENCIÓN, MOBILIARIO, MANTELERIA Y VAJILLA, 20 PERSONAS POR UN MONTO DE $5.500.- POR PERSONA, UN TOTAL DE $110.000.- MAS IVA.
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
Total Neto
$ 110.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.900
TOTAL OC
$ 130.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.