Orden de Compra. Nº3656-1445-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-41-LE18 MES DE SEPTIEMB"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-1445-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-41-LE18 MES DE SEPTIEMB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-41-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 GESTION INTERNA del sistema 215-22-06-001 GESTIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 507455,23
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sergio espinoza cabezas
Razón Social ferretería sergio espinoza eirl
R.U.T. 76.198.536-1
Sucursal Sergio espinoza cabezas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje1UnidadADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA MES DE SEPTIEMBREADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA MES DE SEPTIEMBRE $ 2.670.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670.817 $ 2.670.817
Total Neto $ 2.670.817
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 507.455
TOTAL OC $ 3.178.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.