Orden de Compra. Nº3656-1473-SE19 "GASTOS MENORES 3656-128-LE19 - TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-1473-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra GASTOS MENORES 3656-128-LE19 - TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-128-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 25391,6
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercadocatalan
Razón Social ROSA ANTONIETA CARO LIRA
R.U.T. 6.573.785-k
Sucursal supermercadocatalan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco20UnidadPAN DE MOLDE 650 GRAMOSPAN DE MOLDE 650 GRAMOS $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280
50202311
Bebidas30UnidadBEBIDA 3 LITROSBEBIDA 3 LITROS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.120 $ 45.120
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJUGOS NECTAR 1.5 LITROSJUGOS NECTAR 1.5 LITROS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
52121602
Servilletas10UnidadSERVILLETASSERVILLETAS $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50131801
Queso natural10UnidadQUESO PHILADELFHIAQUESO PHILADELFHIA $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.080
Total Neto $ 133.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.392
TOTAL OC $ 159.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.