Orden de Compra. Nº3656-228-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-97-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-228-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-97-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-97-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 113096,17
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sergio espinoza cabezas
Razón Social ferretería sergio espinoza eirl
R.U.T. 76.198.536-1
Sucursal Sergio espinoza cabezas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Kits de montaje15UnidadLINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°1442 BARNIZ MARINO PARA TRABAJOS VARIOS $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.805 $ 245.805
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Kits de montaje3UnidadLINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°1663 FIERRO CONSTRUCCION D=8MM $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
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Kits de montaje1UnidadLINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ( SEGUN LISTADO ADJUNTO)LINEA N°559 TEE COBRE PARA TRABAJOS VARIOS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
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Distribuidoras de áridos3Metro CúbicoLINEA N°2 ARIDOS ( SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°3 GRAVILLA 3/4 (M3) POR TRABAJOS VARIOS $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
22101610
Distribuidoras de áridos4Metro CúbicoLINEA N°2 ARIDOS ( SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°5 ARENA GRUESA (M3) POR TRABAJOS VARIOS $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
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Distribuidoras de áridos12Metro CúbicoLINEA N°2 ARIDOS ( SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°6 MAICILLO (M3) POR TRABAJOS VARIOS $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800
Total Neto $ 595.243
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.096
TOTAL OC $ 708.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.