Orden de Compra. Nº3656-277-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-2-LE21 SECPLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-277-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-2-LE21 SECPLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 18007,25
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sergio espinoza cabezas
Razón Social ferretería sergio espinoza eirl
R.U.T. 76.198.536-1
Sucursal Sergio espinoza cabezas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje3UnidadLINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO)ITEM 321: POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSPARENTE 10*1050*2900 REPARACION PARADERO AV. EL ABRA $ 28.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.875 $ 85.875
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Kits de montaje200UnidadLINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO)ITEM: 211 TORNILLO PUNTA PERFORANTE PUNTA BROCA ZINCADO REPARACION PARADERO AV. EL ABRA $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
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Kits de montaje300UnidadLINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO)ITEM: 210 TORNILLO VOLCANITA MADERA HILO GRUESO CRS FOSFATADO 2" REPARACION PARADERO AV. EL ABRA $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 94.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.007
TOTAL OC $ 112.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.