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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3656-3-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-01-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3656-1-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DESPACHO A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA MUNICIPALIDAD, CALLE COMERCIO 121, REQUINOA.
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Proveniente de Licitación
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3656-1-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Adm. Y Finanzas |
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Razón Social |
Iustre Municipalidad de Requínoa
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R.U.T. |
69.081.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 121, Municipalidad |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Iustre Municipalidad de Requínoa
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R.U.T. |
69.081.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 121, Municipalidad |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
130316,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 121, Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ESPUMA PLASTICA LTDA
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R.U.T. |
79.908.020-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101508
| Colchones o sets de cama | 1 | Unidad | Colchones o sets de cama | Se requieren 75 colchonetas espuma 1 plaza,10 cm altura, forradas en tela y cubiertas ; 75 frazadas 1 plaza calidad media. Suministro puesto en bodegas Municipales por cuenta y costo del PROVEEDOR. |
$ 685.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 685.875
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$ 685.875
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Total Neto
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$ 685.875
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 130.316
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$ 816.191
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.