|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3656-372-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-03-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MONITORES PARA EL PROGRAMA 4 A 7 DESDE 3656-59-LE20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3656-59-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Adm. Y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
|
|
R.U.T. |
69.081.300-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 121 Municipalidad de Requínoa |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
|
|
R.U.T. |
69.081.300-9 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 121, MUNICIPALIDAD. |
|
Comuna |
Requinoa
|
|
Impuesto |
388995,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 121, MUNICIPALIDAD. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
escuela de verano |
|
Razón Social |
NATALY SUSANA CORTES TORRES
|
|
R.U.T. |
15.105.727-6 |
|
Sucursal |
escuela de verano |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111715
| Profesionales | 10 | Mes | LINEA N°4 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGÚN PERFIL DEL CARGO ESTABLECIDO EN EL PUNTO N°2 Y 14 DE LAS BASES, DESDE EL 09 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA 4A7 |
$ 322.956,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.229.560
|
$ 3.229.565
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.229.565
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10,75 %
|
$ 388.995
|
|
$ 3.618.560
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.