Orden de Compra. Nº3656-402-SE21 "MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3656-2-LE21 SECPLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-402-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3656-2-LE21 SECPLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 121982,66
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sergio espinoza cabezas
Razón Social ferretería sergio espinoza eirl
R.U.T. 76.198.536-1
Sucursal Sergio espinoza cabezas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje2GalónLINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO)ITEM 1465: ANTICORROSIVO (TRABAJOS EN LOS LIRIOS, PADRE HURTADO, ESTADIO, VILLA MARIA, CONTAINER DOM) $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.404 $ 28.404
31162313
Kits de montaje13UnidadLINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO)ITEM 210: TORNILLO VOLCANITA MADERA HILO GRUESO 6X15/8 (TRABAJOS EN LOS LIRIOS, PADRE HURTADO, ESTADIO, VILLA MARIA, CONTAINER DOM) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31162313
Kits de montaje13UnidadLINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO)ITEM 210: TORNILLO VOLCANITA MADERA HILO GRUESO 2" (TRABAJOS EN LOS LIRIOS, PADRE HURTADO, ESTADIO, VILLA MARIA, CONTAINER DOM) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31162313
Kits de montaje13UnidadLINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO)ITEM 210: TORNILLO VOLCANITA MADERA HILO GRUESO 4" (TRABAJOS EN LOS LIRIOS, PADRE HURTADO, ESTADIO, VILLA MARIA, CONTAINER DOM) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31162313
Kits de montaje10UnidadLINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO)ITEM 196: TERCIADO ESTRUCTURAL (TRABAJOS EN LOS LIRIOS, PADRE HURTADO, ESTADIO, VILLA MARIA, CONTAINER DOM) $ 23.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.610 $ 233.610
31162313
Kits de montaje2UnidadLINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO)ITEM 1493: BROCHA AGUA COLORINDEX 21/2" (TRABAJOS EN LOS LIRIOS, PADRE HURTADO, ESTADIO, VILLA MARIA, CONTAINER DOM) $ 2.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.390 $ 4.390
31162313
Kits de montaje2Unidad ITEM 1494: BROCHA AGUA COLORINDEX 21/2" (TRABAJOS EN LOS LIRIOS, PADRE HURTADO, ESTADIO, VILLA MARIA, CONTAINER DOM) $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
31162313
Kits de montaje4UnidadLINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO)ITEM 1357: POMEL ACERO PULIDO 1" X 104MM (TRABAJOS EN LOS LIRIOS, PADRE HURTADO, ESTADIO, VILLA MARIA, CONTAINER DOM) $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.656
31162313
Kits de montaje4UnidadLINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO)ITEM 1358: POMEL ACERO PULIDO 1/2" X 77MM (TRABAJOS EN LOS LIRIOS, PADRE HURTADO, ESTADIO, VILLA MARIA, CONTAINER DOM) $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
31162313
Kits de montaje30UnidadLINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO)ITEM 133: CEMENTO POLPAICO (TRABAJOS EN LOS LIRIOS, PADRE HURTADO, ESTADIO, VILLA MARIA, CONTAINER DOM) $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.670 $ 80.670
31162313
Kits de montaje8UnidadLINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO)ITEM 193: CARGA TAPA LARGO 3.20MM (TRABAJOS EN LOS LIRIOS, PADRE HURTADO, ESTADIO, VILLA MARIA, CONTAINER DOM) $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.592 $ 70.592
22101610
Distribuidoras de áridos6Metro CúbicoITEM 3: GRAVILLA 3/4" (TRABAJOS EN LOS LIRIOS, PADRE HURTADO, ESTADIO, VILLA MARIA, CONTAINER DOM)ITEM 3: GRAVILLA 3/4" (TRABAJOS EN LOS LIRIOS, PADRE HURTADO, ESTADIO, VILLA MARIA, CONTAINER DOM) $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400
22101610
Distribuidoras de áridos6Metro CúbicoITEM 3: GRAVILLA 3/4" (TRABAJOS EN LOS LIRIOS, PADRE HURTADO, ESTADIO, VILLA MARIA, CONTAINER DOM)ITEM 5: ARENA GRUESA (TRABAJOS EN LOS LIRIOS, PADRE HURTADO, ESTADIO, VILLA MARIA, CONTAINER DOM) $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400
Total Neto $ 642.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.983
TOTAL OC $ 763.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.