Orden de Compra. Nº3656-429-SE09 "toner"
Recuerde que el responsable del pago es Iustre Municipalidad de Requínoa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-429-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2009
Nombre de la Orden de Compra toner
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas
Razón Social Iustre Municipalidad de Requínoa
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iustre Municipalidad de Requínoa
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 30808,69
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFICENTRO XEROX
Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 77.468.520-0
Sucursal OFICENTRO XEROX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definida01 Toner CB 540 A 01 Toner CB 541 A 01 Toner CB 542 A 01 Toner CB 543 A  $ 162.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.151 $ 162.151
Total Neto $ 162.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.809
TOTAL OC $ 192.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.