Orden de Compra. Nº
3656-469-SE15
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Prod. Programa Vinculos
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3656-469-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-05-2015
Nombre de la Orden de Compra
Prod. Programa Vinculos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3656-36-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Adm. Y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 121, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Facturación
Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna
Requinoa
Impuesto
3604,3
Dirección de Envío de la Factura
Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercadocatalan
Razón Social
ROSA ANTONIETA CARO LIRA
R.U.T.
6.573.785-k
Sucursal
supermercadocatalan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad
PAQUETE DE SERVILLETAS
PAQUETE DE SERVILLETAS
$ 239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 478
$ 478
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
AZUCAR 1 KILO SIMILAR A IANZA
AZUCAR 1 KILO SIMILAR A IANZA
$ 554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 554
$ 554
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE STEVIA 270 ML
ENDULZANTE STEVIA 270 ML
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
50201706
Café
1
Unidad
NESCAFE 170 FRASCO
NESCAFE 170 FRASCO
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.521
$ 3.521
50202304
Jugos y néctar envasados
9
Unidad no definida
JUGO 1.5 LT SABOR PIÑA, DURAZNO
JUGO 1.5 LT SABOR PIÑA, DURAZNO, NARANJA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.804
$ 6.804
50202310
Agua mineral
1
Botella
AGUA MINERAL CON GAS LT.
AGUA MINERAL CON GAS LT.
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
52151502
Platos desechables domésticos
6
Pack
PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 20,5 CMS
PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 20,5 CMS X6 UN
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.158
$ 1.158
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS TERMICOS DESECHABLES
VASOS TERMICOS DESECHABLES
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
52151703
Tenedores domésticos
80
Unidad
TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES
TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.040
$ 1.040
Total Neto
$ 18.970
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.604
TOTAL OC
$ 22.574
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.