Orden de Compra. Nº3656-469-SE15 "Prod. Programa Vinculos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-469-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Prod. Programa Vinculos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-36-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 3604,3
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercadocatalan
Razón Social ROSA ANTONIETA CARO LIRA
R.U.T. 6.573.785-k
Sucursal supermercadocatalan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel2UnidadPAQUETE DE SERVILLETASPAQUETE DE SERVILLETAS $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478 $ 478
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadAZUCAR 1 KILO SIMILAR A IANZAAZUCAR 1 KILO SIMILAR A IANZA $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554 $ 554
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE STEVIA 270 MLENDULZANTE STEVIA 270 ML $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
50201706
Café1UnidadNESCAFE 170 FRASCO NESCAFE 170 FRASCO $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.521 $ 3.521
50202304
Jugos y néctar envasados9Unidad no definidaJUGO 1.5 LT SABOR PIÑA, DURAZNOJUGO 1.5 LT SABOR PIÑA, DURAZNO, NARANJA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.804
50202310
Agua mineral1BotellaAGUA MINERAL CON GAS LT.AGUA MINERAL CON GAS LT. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
52151502
Platos desechables domésticos6PackPLATOS PLASTICOS DESECHABLES 20,5 CMSPLATOS PLASTICOS DESECHABLES 20,5 CMS X6 UN $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158 $ 1.158
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS TERMICOS DESECHABLESVASOS TERMICOS DESECHABLES $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
52151703
Tenedores domésticos80UnidadTENEDORES PLASTICOS DESECHABLESTENEDORES PLASTICOS DESECHABLES $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
Total Neto $ 18.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.604
TOTAL OC $ 22.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.