|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3656-666-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-07-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-97-LE21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3656-97-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Requínoa |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
|
|
R.U.T. |
69.081.300-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 121 Municipalidad de Requínoa |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
|
|
R.U.T. |
69.081.300-9 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 121 Municipalidad de Requínoa |
|
Comuna |
Requinoa
|
|
Impuesto |
21200,77 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 121 Municipalidad de Requínoa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sergio espinoza cabezas |
|
Razón Social |
ferretería sergio espinoza eirl
|
|
R.U.T. |
76.198.536-1 |
|
Sucursal |
Sergio espinoza cabezas |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162313
| Kits de montaje | 1 | Global | LINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) | MATERIALES PARA TRABAJOS EN RECINTO ESTADIO MUNICIPAL |
$ 111.583,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 111.583
|
$ 111.583
|
|
|
Total Neto
|
$ 111.583
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.201
|
|
$ 132.784
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.