Orden de Compra. Nº3656-723-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-19-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-723-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-19-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-19-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 Para Personas, Programa Culturales Fomento al Folclor (Certificado N° 87) del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121, Municipalidad
Comuna Requinoa
Impuesto 5024,36
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricio Esteban
Razón Social EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA
R.U.T. 77.099.908-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Patricio Esteban
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalADQUISICION DE COLACIONES ACTIVIDAD CULTURAL, SEGUN SOLICITUD 469 (3 Jugo néctar, 20 Barra Cereal, 20 Galleton de Avena, 20 Compota de Fruta y 2 Jugo néctar)ADQUISICION DE COLACIONES ACTIVIDAD CULTURAL, SEGUN SOLICITUD 469 (3 Jugo néctar, 20 Barra Cereal, 20 Galleton de Avena, 20 Compota de Fruta y 2 Jugo néctar) $ 26.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.444 $ 26.444
Total Neto $ 26.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.024
TOTAL OC $ 31.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.