Orden de Compra. Nº3656-730-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-117-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-730-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-117-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-117-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-15-130 PROGRAMA 4 A 7 FONDOS EXTERNOS del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 7106
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricio Esteban
Razón Social EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA
R.U.T. 77.099.908-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Patricio Esteban
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral50UnidadLINEA N° 1 PARA PERSONAS PARA COFFE BREAK, AGUA MINERAL SIN GAS 500CC ADQUISICION DE INSUMOS PROGRAMA 4 A 7LINEA N° 1 PARA PERSONAS PARA COFFE BREAK, AGUA MINERAL SIN GAS 500CC ADQUISICION DE INSUMOS PROGRAMA 4 A 7 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas50UnidadLINEA N° 1 PARA PERSONAS PARA COFFE BREAK, BIZCOCHO BAÑADO EN CHOCOLATE ADQUISICION DE INSUMOS PROGRAMA 4 A 7LINEA N° 1 PARA PERSONAS PARA COFFE BREAK, BIZCOCHO BAÑADO EN CHOCOLATE ADQUISICION DE INSUMOS PROGRAMA 4 A 7 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 37.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.106
TOTAL OC $ 44.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.