Orden de Compra. Nº3656-765-SE23 "ADQUISICION ALIMENTOS ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-4"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-765-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-43-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 51072
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricio Esteban
Razón Social EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA
R.U.T. 77.099.908-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Patricio Esteban
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes400UnidadLINEA N°1 ALIMENTOS PARA PERSONAS, DETALLADO EN ANEXO N°3LINEA 1.27 JUGO NECTAR EN CAJA INDIVIDUAL 200CC, ACTIVIDAD "CAMPEONATO MOUNTAIN BIKE DESAFIO ESTERO LOS LEONES" VALLE CENTRAL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
90101601
Banquetes400UnidadLINEA N°1 ALIMENTOS PARA PERSONAS, DETALLADO EN ANEXO N°3LINEA 1.72 COMPOTA FRUTAS INDIVIDUAL 110 GRS, ACTIVIDAD "CAMPEONATO MOUNTAIN BIKE DESAFIO ESTERO LOS LEONES" VALLE CENTRAL $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
Total Neto $ 268.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.072
TOTAL OC $ 319.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.