Orden de Compra. Nº3656-802-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3656-98-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-802-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3656-98-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 248279,08
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iván González
Razón Social IVAN GUILLERMO GONZALEZ ARANEDA
R.U.T. 8.448.729-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iván González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1GlobalREPARACIONES VARIAS EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA, DETALLES SOLICITUD ADJUNTA REPARACIONES VARIAS EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA TIRITAS DE PAPEL SCTOR LOS LIRIOS $ 1.306.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.732 $ 1.306.732
Total Neto $ 1.306.732
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 248.279
TOTAL OC $ 1.555.011


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.672.784-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.871.082-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 17.417.482-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.968.684-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.960.597-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 8.448.729-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.122.239-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.900.328-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 9.433.320-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.795.937-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.694.892-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.