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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3656-802-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3656-98-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Requínoa |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
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R.U.T. |
69.081.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
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R.U.T. |
69.081.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 121 Municipalidad de Requínoa |
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Comuna |
Requinoa
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Impuesto |
248279,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 121 Municipalidad de Requínoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Iván González |
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Razón Social |
IVAN GUILLERMO GONZALEZ ARANEDA
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R.U.T. |
8.448.729-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Iván González |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Global | REPARACIONES VARIAS EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA, DETALLES SOLICITUD ADJUNTA | REPARACIONES VARIAS EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA TIRITAS DE PAPEL SCTOR LOS LIRIOS |
$ 1.306.732,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.306.732
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$ 1.306.732
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Total Neto
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$ 1.306.732
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 248.279
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$ 1.555.011
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.