Orden de Compra. Nº
3656-831-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-216-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3656-831-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-216-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3656-216-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Requínoa
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 OTROS, GESTION INTERNA (Certificado N°1018) del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.
69.081.300-9
Dirección de Facturación
Comercio 121, Municipalidad
Comuna
Requinoa
Impuesto
48536,64
Dirección de Envío de la Factura
Comercio 121, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sergio espinoza cabezas
Razón Social
ferretería sergio espinoza eirl
R.U.T.
76.198.536-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sergio espinoza cabezas
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111611
Grava
9
Metro Cúbico
ADQUISICION GRAVILLA, PARA DISPONER STOCK EN ESTADIO MUNICIPAL, COLECTOR DE AGUA LLUVIA VILLA FRANCIA, VILLA ILUSION, LOS LIRIOS JARDIN INFANTIL ENTRADA UNIVERSAL, SOLICITUD N° 526
ADQUISICION GRAVILLA, PARA DISPONER STOCK EN ESTADIO MUNICIPAL, COLECTOR DE AGUA LLUVIA VILLA FRANCIA, VILLA ILUSION, LOS LIRIOS JARDIN INFANTIL ENTRADA UNIVERSAL, SOLICITUD N° 526
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.694
$ 143.694
11111611
Grava
7
Metro Cúbico
ADQUISICION ARENA GRUESA, PARA DISPONER STOCK EN ESTADIO MUNICIPAL, COLECTOR DE AGUA LLUVIA VILLA FRANCIA, VILLA ILUSION, LOS LIRIOS JARDIN INFANTIL ENTRADA UNIVERSAL, SOLICITUD N° 526
ADQUISICION ARENA GRUESA, PARA DISPONER STOCK EN ESTADIO MUNICIPAL, COLECTOR DE AGUA LLUVIA VILLA FRANCIA, VILLA ILUSION, LOS LIRIOS JARDIN INFANTIL ENTRADA UNIVERSAL, SOLICITUD N° 526
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.762
$ 111.762
Total Neto
$ 255.456
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.537
TOTAL OC
$ 303.993
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.