Orden de Compra. Nº3656-855-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-216-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-855-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-216-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-216-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 OTROS, GESTION INTERNA (Certificado N°1018) del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121, Municipalidad
Comuna Requinoa
Impuesto 93813,45
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sergio espinoza cabezas
Razón Social ferretería sergio espinoza eirl
R.U.T. 76.198.536-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sergio espinoza cabezas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1GlobalADQUISICION DE MATERIALES PARA DISPONER STOCK EN BODEGA MUNICIPAL, SEDE PIMPINELA, COLECTOR AGUA LLUVIA EL PORVENIR, CASA GUILLERMO SHIELL, SEGUN COTIZACION ADJUNTAADQUISICION DE MATERIALES PARA DISPONER STOCK EN BODEGA MUNICIPAL, SEDE PIMPINELA, COLECTOR AGUA LLUVIA EL PORVENIR, CASA GUILLERMO SHIELL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 493.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.755 $ 493.755
Total Neto $ 493.755
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.813
TOTAL OC $ 587.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.