Orden de Compra. Nº3658-1004-SE09 "COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3658-1004-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345
Comuna Calera De Tango
Impuesto 15114,2359
Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferretria el sol c de tango
Razón Social ROSA JACQUELINE HERNANDEZ ORELLANA
R.U.T. 10.307.472-k
Sucursal ferretria el sol c de tango
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas10UnidadTEE LEGRAND PVCTEE LEGRAND PVC $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.437
31161804
Golillas curvas10UnidadCURVAS LEGRAND PVCCURVAS LEGRAND PVC $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.269
39121711
Entubación10UnidadTAPAS LEGRAND PVCTAPAS LEGRAND PVC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31161505
Tornillos de presión1CajaCAJA DE TORNILLOS 6 X 1CAJA DE TORNILLOS 6 X 1 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO TIGRE 18MMRODILLO TIGRE 18MM $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.352 $ 4.353
31211506
Pinturas de látex2TinetaTINETAS DE LATEXTINETAS DE LATEX $ 28.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.974 $ 56.975
27111704
Enchufes6UnidadENCHUFES MACHOENCHUFES MACHO $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.592 $ 5.592
27111704
Enchufes6UnidadENCHUFE HEMBRAENCHUFE HEMBRA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
Total Neto $ 79.549
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.114
TOTAL OC $ 94.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.