Orden de Compra. Nº3658-1126-SE10 "COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3658-1126-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345
Comuna Calera De Tango
Impuesto 14893,4122
Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferretria el sol c de tango
Razón Social ROSA JACQUELINE HERNANDEZ ORELLANA
R.U.T. 10.307.472-k
Sucursal ferretria el sol c de tango
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos4UnidadSILICONASILICONA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689
14111530
Notas de papel autoadhesivo3UnidadPERMOEL - PAPEL ENGOMADOPERMOEL - PAPEL ENGOMADO $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403
30141503
Aislamiento de espuma7UnidadAISLAPOL DE 1 X 2 X 0,5 MTSAISLAPOL DE 1 X 2 X 0,5 MTS $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.939 $ 22.941
47131502
Paños de limpieza4kilogramoKILOS DE HUAIPEKILOS DE HUAIPE $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.856 $ 22.857
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10LitroLITROS DE DILUYENTELITROS DE DILUYENTE $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.546
31211506
Pinturas de látex3LitroLITROS DE LATEX - TARROS DE 1 LTS.LITROS DE LATEX - TARROS DE 1 LTS. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.513
11151510
Fibras vegetales10Metro LinealMETROS DE SOGAMETROS DE SOGA $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.437
Total Neto $ 78.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.893
TOTAL OC $ 93.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.