Orden de Compra. Nº3658-123-AG26 "COMPRA DE INSUMOS PARA COFFES Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y SOCIALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-94-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3658-123-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA COFFES Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y SOCIALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-94-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202600000121 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345
Comuna Calera De Tango
Impuesto 38950
Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos5000UnidadPLATO DE CARTON 18CM BLANCO COT:10534PLATO DE CARTON 18CM BLANCO COT:10534 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
52151703
Tenedores domésticos5000UnidadTENEDOR DESECHABLE 15 CM BLANCO COT:10534TENEDOR DESECHABLE 15 CM BLANCO COT:10534 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
52151503
Cubertería desechable doméstica5000UnidadREVOLVEDOR BAMBU 14CC EN BOLSAS DE 100 UNIDADES COT:10534REVOLVEDOR BAMBU 14CC EN BOLSAS DE 100 UNIDADES COT:10534 $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 205.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.950
TOTAL OC $ 243.950


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.