Orden de Compra. Nº3658-211-AG26 "COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A USUARIOS PROG CDM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-174-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3658-211-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A USUARIOS PROG CDM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-174-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202600000207 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345
Comuna Calera De Tango
Impuesto 15942,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Catengo
Razón Social CATENGO SPA
R.U.T. 77.393.702-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Catengo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo4UnidadCAFE NESCAFE FINA SELECCION 200 GR ENVASE DE VIDRIO  $ 10.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.360 $ 42.360
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJUGO WATTS NARANJA 1.5 LT  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJUGO WATTS DURAZNO 1.5 LT  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJUGO WATTS TUTIFRUTILLA 1.5 LT  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos3BolsaGOMITAS AMBROSOLI FRUGELE 430 GRS  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos4BolsaMALVA CHOCOLATE AMBROSOLI 196 GRMALVA CHOCOLATE AMBROSOLI 196 GR $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Total Neto $ 83.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.943
TOTAL OC $ 99.853


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.