Orden de Compra. Nº3658-215-SE12 "FORMULARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3658-215-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2012
Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3668-38-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345
Comuna Calera De Tango
Impuesto 16872
Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALAS LIMITADA
Razón Social ALAS LIMITADA
R.U.T. 77.762.800-3
Sucursal ALAS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20UnidadTALONARIOS 50/3 DE "CONTOL SOBRE GENERADORES", FOLIADOS DESDE EL 01 EN ADELANTETALONARIOS 50/3 DE "CONTOL SOBRE GENERADORES", FOLIADOS DESDE EL 01 EN ADELANTE $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales40UnidadTALONARIOS 50/2 DE "ORDEN SERVICIO DE INGRESO A RELLENO" FOLIADOS DESDE EL 11001 AL 13000TALONARIOS 50/2 DE "ORDEN SERVICIO DE INGRESO A RELLENO" FOLIADOS DESDE EL 11001 AL 13000 $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200
Total Neto $ 88.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.872
TOTAL OC $ 105.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.