Orden de Compra. Nº3658-332-AG20 "COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3658-332-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202000000306 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345
Comuna Calera De Tango
Impuesto 18483,77
Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Construmarco Limitada
Razón Social Ferreteria Construmarco LTDA
R.U.T. 76.477.147-8
Sucursal Ferretería Construmarco Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS PATAGON 4"BROCHAS PATAGON 4" $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.650 $ 14.650
11101712
Aleación ferrosa7UnidadTIRAS DE PLETINA 38X3MMTIRAS DE PLETINA 38X3MM $ 4.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.086 $ 30.086
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS PATAGON 2"BROCHAS PATAGON 2" $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
23171509
Soldadura5PaquetePAQUETES DE SOLDADURAPAQUETES DE SOLDADURA $ 2.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLOS DE PINTARRODILLOS DE PINTAR $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
49161703
Discos4UnidadDISCO DE CORTE METAL 9" 3MMDISCO DE CORTE METAL 9" 3MM $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.044 $ 9.044
21101513
Discos1UnidadDISCO DE CORTE METAL 14"DISCO DE CORTE METAL 14" $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
Total Neto $ 97.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.484
TOTAL OC $ 115.767


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.