Orden de Compra. Nº3658-333-SE26 "SERVICIO DE DESAYUNO Y TORTA, ACTIVIDAD PROGRAMA M"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3658-333-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESAYUNO Y TORTA, ACTIVIDAD PROGRAMA M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3668-20-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202600000322 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345
Comuna Calera De Tango
Impuesto 47120
Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DULZURA REAL
Razón Social LUZ ELIANA RAMÍREZ FERNÁNDEZ
R.U.T. 11.769.696-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DULZURA REAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering20UnidadSERVICIO DE DESAYUNO, LINEA 2, PARA EL DIA 25/06/2026, SALON DE LOS ESPEJOS 10:00 HRSSERVICIO DE DESAYUNO, LINEA 2, PARA EL DIA 25/06/2026, SALON DE LOS ESPEJOS 10:00 HRS $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
10152104
Torta de borujo de neem1UnidadTORTA, LINEA 9, PARA EL DIA 25/06/2026, SALON DE LOS ESPEJOS 10:00 HRSTORTA, LINEA 9, PARA EL DIA 25/06/2026, SALON DE LOS ESPEJOS 10:00 HRS $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 248.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.120
TOTAL OC $ 295.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.