|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3658-585-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMACION DE ANEXOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
PROGRAMACION DE ANEXOS EN PLANTA TELEFONICA |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Calera de Tango
|
|
R.U.T. |
69.072.800-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Calera de Tango 345 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
7391 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Calera de Tango 345 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Conectividad y Soporte Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.407.990-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111504
| Programación de aplicaciones | 1 | Unidad | Programación de aplicaciones | PROGRAMACION DE ANEXOS EN PABX NORTEL PLUS PARA REAGRUPARLOS COMO ANEXOS PREDEFINIDOS |
$ 38.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 38.900
|
$ 38.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 38.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.391
|
|
$ 46.291
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.