Orden de Compra. Nº3658-68-AG26 "COMPRA DE INSUMOS PARA DIVERSAS ACTIVIADES COMUNITARIAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-42-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3658-68-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA DIVERSAS ACTIVIADES COMUNITARIAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-42-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202600000066 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345
Comuna Calera De Tango
Impuesto 93290
Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MSV SPA
Razón Social COMERCIAL MSV SPA
R.U.T. 77.278.999-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café50UnidadTARRO CAFE 150 GR NESCAFE COT:5575TARRO CAFE 150 GR NESCAFE COT:5575 $ 6.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.000 $ 303.000
52151503
Cubertería desechable doméstica2000UnidadREVOLVEDOR CAFE 140 MM EN BOLSAS DE 100 UNI COT:5575REVOLVEDOR CAFE 140 MM EN BOLSAS DE 100 UNI COT:5575 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5000UnidadVASOS DE POLIPAPEL 8OZ O 240 ML COT:5575VASOS DE POLIPAPEL 8OZ O 240 ML COT:5575 $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 491.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.290
TOTAL OC $ 584.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.