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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3658-70-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-45-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
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R.U.T. |
69.072.800-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Calera de Tango 345 |
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Comuna |
Calera De Tango
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Impuesto |
27740 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Calera de Tango 345 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CORVALAN VILLARROEL LTDA |
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Razón Social |
CORVALAN VILLARROEL LIMITADA
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R.U.T. |
79.622.710-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CORVALAN VILLARROEL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141302
| Sets de construcción | 1 | Bidón | BIDON DE 5 LITROS SIKA ACELERANTE | BIDON DE 5 LITROS SIKA ACELERANTE |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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11111701
| Arena silícea | 1 | Metro Cúbico | ARENA GRUESA | ARENA GRUESA |
$ 38.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.500
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$ 38.500
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22101606
| Esparcidoras de gravilla | 1 | Metro Cúbico | GRAVILLA | GRAVILLA |
$ 38.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.500
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$ 38.500
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30111601
| Cemento | 10 | Saco | CEMENTO | CEMENTO |
$ 4.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.000
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$ 44.000
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Total Neto
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$ 146.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.740
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$ 173.740
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.