Orden de Compra. Nº3659-1014-SE17 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3659-1014-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3671-77-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300
Comuna Chillán Viejo
Impuesto 4846,9
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111609
Papel para forrar32Unidad no definidaPAPEL DE VOLANTIN: 4 AZUL - 4 AMARILLO - 4 MORADO - 4 VERDES CLARO - 4 ROJOS - 4 ROSADOS - 4 CELESTES - 4 VERDES OSCUROS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
60123001
Figuras de goma Eva5Unidad no definidaGOMA EVA 20*30 GLITTER  $ 1.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.215 $ 5.215
48101903
Vasos de servicio4Unidad no definidaVASO DESECHABLE  $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.396 $ 2.396
14111610
Cartulina4Unidad no definidaCAR. CARTULINA ESPAÑOLA  $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.996 $ 4.996
48101903
Vasos de servicio3Unidad no definidaVASO TERMICO  $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.457 $ 2.457
31201515
Cintas de papel4Unidad no definidaCINTA SATIN COLOR PLATEADA O DAMASCO 0.7 CM  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44121708
Marcadores4Unidad no definidaMARCADOR SHARPIE 2 NARANJOS 2 ROSADOS  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116 $ 2.116
43201801
Unidades de discos flexibles1Unidad no definidaPENDRIVE 16 GB  $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.890 $ 5.890
Total Neto $ 25.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.847
TOTAL OC $ 30.357


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.