Orden de Compra. Nº3659-108-SE25 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3659-108-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3671-75-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 499/2025 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300
Comuna *
Impuesto 55687,1
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel4Unidad no definidaCINTAS ENMASCARAR 48MM X 40M(230)  $ 4.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.868 $ 16.868
86131502
Pintura3Unidad no definidaGALÓN OLEO PROFESIONAL BRILLANTE, AMARILLO. (491)  $ 37.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.865 $ 113.865
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 18"(773)  $ 4.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.486 $ 9.486
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definidaSILICONA TAPAGOTERAS (812)  $ 7.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760
86131502
Pintura3Unidad no definidaGALÓN ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL, COLOR AMARILLO. (313)  $ 32.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.049 $ 98.049
30102212
Plancha de cinc2Unidad no definidaZINC ALUM LISO 1X3 (916)  $ 20.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.062 $ 40.062
Total Neto $ 293.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.687
TOTAL OC $ 348.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.