Orden de Compra. Nº3659-159-SE24 "MATERIALES DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3659-159-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3671-73-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP 77/2024 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300
Comuna Chillán Viejo
Impuesto 15092,84
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaCARTON PIEDRA NEGRO 55X77 CMS.1.4MM  $ 1.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.838 $ 1.838
55121618
Fundas de etiquetas1Unidad no definidaFUNDA OFICIO REF. BLANCO SET X 100 UNDS.  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4Unidad no definidaPAPEL CARTA FOTOCOPIA LASER 75G 500H.  $ 5.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.704 $ 21.704
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4Unidad no definidaPAPEL OFICIO FOTOCOPIA LASER 75G 500H  $ 6.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.664 $ 25.664
44121802
Líquido corrector2Unidad no definidaCORRECTOR LAPIZ PTA. METALICA 7CC  $ 347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694 $ 694
55121616
Banderitas autoadhesivas4Unidad no definidaBANDERITAS /SEP. PAGINA SET 5 COLORES 12X44MM.  $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.952 $ 2.952
30103601
Vigas de madera1Unidad no definidaBROCHETAS 30CMS. SET 100 UNIDS.  $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718 $ 718
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaOPALINA LISA CARTA BLANCA X 100 UNDS  $ 10.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.544 $ 10.544
14111537
Papel de etiquetas1Unidad no definidaLOMO AUTOADHESIVO PARA ARCHIV. LOMO ANCHO 10 U  $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908 $ 908
14121812
Papel fotográfico2Unidad no definidaPAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 210GRS. A4 20 HOJAS  $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118 $ 2.118
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaPAPEL KRAFT GRUESO 80X100 x 60 GRMS  $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
14111525
Papel multiuso4Unidad no definidaPUSH PINS COLORES SURTIDOS CAJA 50 UNID.  $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116 $ 1.116
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaSEPARADOR 6 DIV.OFICIO CARTULINA  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060 $ 1.060
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaPAPEL MANTEQUILLA 80X100 40 GRS  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaPAPEL METALICO 50X64CMS.(DORADO-PLATEADO)  $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060
Total Neto $ 79.436
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.093
TOTAL OC $ 94.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.