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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3659-2636-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA ARBOL DE NAVIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3671-126-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
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R.U.T. |
69.266.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano N° 300 |
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Comuna |
Chillán Viejo
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Impuesto |
29326,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano N° 300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz |
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Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
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R.U.T. |
79.983.790-0 |
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Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23171509
| Soldadura | 5 | Unidad no definida | SOLDADURA PUNTO VERDE 3/32 | |
$ 2.410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.050
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$ 12.050
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31311601
| Conjuntos de tubería con soldadura sónica de aleac | 9 | Unidad no definida | TIRAS PLATINA 25mm 25mm | |
$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.200
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$ 52.200
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 1 | Unidad no definida | ANTICORROSIVO NEGRO IRIS GLN | |
$ 8.710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.710
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$ 8.710
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31161601
| Pernos de anclaje | 24 | Unidad no definida | PERNOS DE 1/2X1 CON TUERCAS Y GOLILLAS | |
$ 260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.240
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$ 6.240
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24141705
| Tubos plegables | 9 | Unidad no definida | TIRAS DE TUBO DE 1.1/3X2mm X 6 MTS. | |
$ 8.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.150
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$ 75.150
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Total Neto
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$ 154.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.326
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$ 183.676
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.