Orden de Compra. Nº3659-433-SE12 "materiales mantencion complejo deportivo Estadio"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3659-433-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2012
Nombre de la Orden de Compra materiales mantencion complejo deportivo Estadio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3659-55-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300
Comuna *
Impuesto 17117,55828
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CHILLAN VIEJO
Razón Social NELDA LUXIOLA MORA FUENTEALBA
R.U.T. 8.525.400-6
Sucursal FERRETERIA CHILLAN VIEJO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones2Unidad no definidaBARRE HOJAS  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
27111508
Sierras1Unidad no definidaSERRUCHO PODADOR  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
31181703
Deflectores de aceite1Unidad no definidaW-D 40  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaVINILIT  $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.983 $ 1.983
46181504
Guantes protectores12Unidad no definidaPAR DE GUANTES  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.164 $ 19.160
31162005
Clavos para tejados5Unidad no definidaKL. DE CLAVOS DE 21/2  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
30111601
Cemento7Unidad no definidaSACOS DE CEMENTO  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.939 $ 22.941
73121804
Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso10Unidad no definidaSACOS DE CAL  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.090 $ 31.092
Total Neto $ 90.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.118
TOTAL OC $ 107.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.