Orden de Compra. Nº3659-779-SE17 "MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3659-779-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3671-77-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300
Comuna Chillán Viejo
Impuesto 17134,77
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector10Unidad no definidaLAPIZ CORRECTOR  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
31201603
Gomas20Unidad no definidaGOMA DE BORRAR  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
44121708
Marcadores20Unidad no definidaMARCARDOR SHARPIE FINO  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580
44121708
Marcadores20Unidad no definidaMARCADOR PIZARRA DESECHABLE DIF. COLORES  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
44121708
Marcadores30Unidad no definidaMARCADOR PERMANENTE DESECHABLE  $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.670 $ 11.670
31201503
Cintas adhesivas de protección5Unidad no definidaMASKING TAPE 36*40  $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.245 $ 4.245
14111525
Papel multiuso25Unidad no definidaPAPEL HILADO 77*110  $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.725
60123601
Pegamento de purpurina10Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA 21GR  $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.180
44121618
Tijeras10Unidad no definidaTIJERA OFICINA  $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
14121503
Cartulina20Unidad no definidaCARTULINA DIF. COLORES 55*77  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121706
Lápices de madera20Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO  $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260
44121707
Lápices de colores6Unidad no definidaLAPIZ HEXA COLOR LARGO 12  $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.028 $ 5.028
14111525
Papel multiuso5Unidad no definidaGOMA EVA PLIEGO 60*40 DIF. COLORES  $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245 $ 1.245
14111525
Papel multiuso5Unidad no definidaGOMA EVA PLIEGO GLITTER 40*60 SURTIDA  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.625 $ 4.625
14111525
Papel multiuso5Unidad no definidaPAPEL ENTRETENIDO PLIEGO DIF. COLORES 53*73  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
14111525
Papel multiuso5Unidad no definidaPAPEL LUSTRE PLIEGO DIF. COLORES  $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345 $ 345
14111530
Notas de papel autoadhesivo20Unidad no definidaPOST IT 76*76  $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
Total Neto $ 90.183
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.135
TOTAL OC $ 107.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.