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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3659-824-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3671-75-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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R.U.T. |
69.266.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano N° 300 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
22798,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano N° 300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201515
| Cintas de papel | 6 | Unidad no definida | CINTA DE ENMASCARAR 48MM (ITEM 230) | |
$ 4.217,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.302
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$ 25.302
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86131502
| Pintura | 2 | Unidad no definida | PROTECTOR MADERA COLOR CAOBA (ITEM 748) | |
$ 37.955,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.910
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$ 75.910
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad no definida | BROCHAS 2" (ITEM 145) | |
$ 3.162,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.486
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$ 9.486
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31191501
| Papeles de lija | 7 | Unidad no definida | LIJA PARA METAL 100 (ITEM 400) | |
$ 1.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.294
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$ 7.294
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31162201
| Remaches ciegos | 100 | Unidad no definida | REMACHE POP 4X22MM (ITEM 765) | |
$ 20,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000
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$ 2.000
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Total Neto
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$ 119.992
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.798
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$ 142.790
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.