Orden de Compra. Nº3659-969-SE25 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3659-969-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3671-75-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2917-2152204010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T. 69.266.500-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300
Comuna *
Impuesto 74995,66
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte7Unidad no definidaESMALTE AL AGUA (ITEM 313)  $ 32.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.781 $ 228.781
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad no definidaOLEO OPACO (ITEM 494)  $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 18CM (ITEM 773)  $ 4.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.486 $ 9.486
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO ESPONJA 5" (ITEM 779)  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31201515
Cintas de papel5Unidad no definidaCINTA ENMASCARAR 36MM (ITEM 229)  $ 2.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.595 $ 11.595
31201515
Cintas de papel2Unidad no definidaROLLO CINTA PELIGRO 100MTS (ITEM 780)  $ 10.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.084 $ 21.084
21101513
Discos2Unidad no definidaDISCO CORTE 4 1/2 FINO (ITEM 287)  $ 2.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.270 $ 5.270
26111702
Pilas alcalinas2Unidad no definidaBATERIA 18V (ITEM 84)  $ 15.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.628 $ 31.628
27111702
Llaves para tuercas1Unidad no definidaLLAVE FRANCESA 6" (ITEM 412)  $ 5.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.270 $ 5.270
Total Neto $ 394.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.996
TOTAL OC $ 469.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.