Orden de Compra. Nº
3659-969-SE25
"
MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3659-969-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3671-75-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T.
69.266.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Ignacio Serrano N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2917-2152204010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
R.U.T.
69.266.500-7
Dirección de Facturación
Ignacio Serrano N° 300
Comuna
*
Impuesto
74995,66
Dirección de Envío de la Factura
Ignacio Serrano N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
7
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA (ITEM 313)
$ 32.683,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 228.781
$ 228.781
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad no definida
OLEO OPACO (ITEM 494)
$ 36.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.800
$ 73.800
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO 18CM (ITEM 773)
$ 4.743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.486
$ 9.486
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
RODILLO ESPONJA 5" (ITEM 779)
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
31201515
Cintas de papel
5
Unidad no definida
CINTA ENMASCARAR 36MM (ITEM 229)
$ 2.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.595
$ 11.595
31201515
Cintas de papel
2
Unidad no definida
ROLLO CINTA PELIGRO 100MTS (ITEM 780)
$ 10.542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.084
$ 21.084
21101513
Discos
2
Unidad no definida
DISCO CORTE 4 1/2 FINO (ITEM 287)
$ 2.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.270
$ 5.270
26111702
Pilas alcalinas
2
Unidad no definida
BATERIA 18V (ITEM 84)
$ 15.814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.628
$ 31.628
27111702
Llaves para tuercas
1
Unidad no definida
LLAVE FRANCESA 6" (ITEM 412)
$ 5.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.270
$ 5.270
Total Neto
$ 394.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.996
TOTAL OC
$ 469.710
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.