Orden de Compra. Nº3660-103-AG25 "ADQUSICIÓN DE ENTRADAS Y ALIMENTACIÓN A PARQUE ACUATICO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PETORCA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3660-103-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUSICIÓN DE ENTRADAS Y ALIMENTACIÓN A PARQUE ACUATICO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PETORCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Facturación Silva 715
Comuna Petorca
Impuesto 905932,16
Dirección de Envío de la Factura Silva 715
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PARQUE ACUATIVO CURUNINA
Razón Social TURISMO E INVERSIONES CURUNINA SA
R.U.T. 76.746.280-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PARQUE ACUATIVO CURUNINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141603
Organizaciones de giras de estudio15UnidadESCUELA G-19 ENTRADAS + ALIMENTACION Parque Acuático Fecha 10 de diciembre del 2025  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.120 $ 315.120
86141603
Organizaciones de giras de estudio10UnidadESCUELA G-20 ENTRADAS + ALIMENTACION Parque Acuático Fecha 09 de diciembre del 2025  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.080 $ 210.080
86141603
Organizaciones de giras de estudio60UnidadESCUELA G-24 ENTRADAS Parque Acuático Fecha 10 de diciembre del 2025  $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.640 $ 554.640
86141603
Organizaciones de giras de estudio124UnidadESCUELA F-30 ENTRADAS Parque Acuático Fecha 01 de diciembre del 2025  $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.146.256 $ 1.146.256
86141603
Organizaciones de giras de estudio4UnidadESCUELA G-22 ENTRADAS + ALIMENTACION Parque Acuático Fecha 04 de diciembre del 2025  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.032 $ 84.032
86141603
Organizaciones de giras de estudio7UnidadESCUELA G-26 ENTRADAS + ALIMENTACION Parque Acuático Fecha 04 de diciembre del 2025  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.056 $ 147.056
86141603
Organizaciones de giras de estudio20UnidadESCUELA G-28 ENTRADAS + ALIMENTACION Parque Acuático Fecha 02 de diciembre del 2025  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.160 $ 420.160
86141603
Organizaciones de giras de estudio90UnidadLICEO JOSE MANUEL BORGOÑO NUÑEZ ENTRADAS + ALIMENTACION Parque Acuático Fecha 20 de noviembre del 2025  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.720 $ 1.890.720
Total Neto $ 4.768.064
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 905.932
TOTAL OC $ 5.673.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.