Orden de Compra. Nº3660-258-SE11 "COLACIONES VIAJE DE ESTUDIO LICEO CORDILLERA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3660-258-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2011
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES VIAJE DE ESTUDIO LICEO CORDILLERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3678-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Unidad de Compra Silva 225
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Facturación Silva 715
Comuna Petorca
Impuesto 33082,351904
Dirección de Envío de la Factura Silva 715
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Amasanderia San Camilo
Razón Social CRISTIAN EDUARDO ZAMORA MURUA
R.U.T. 12.270.742-3
Sucursal Amasanderia San Camilo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Bebidas112Unidad no definidaREQUERIMIENTO N°627 DE FECHYA 05.12.2011SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.160 $ 174.118
Total Neto $ 174.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.082
TOTAL OC $ 207.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.