|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3660-258-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES VIAJE DE ESTUDIO LICEO CORDILLERA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3678-4-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
|
|
R.U.T. |
69.050.500-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Silva 225 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
|
|
R.U.T. |
69.050.500-2 |
|
Dirección de Facturación |
Silva 715 |
|
Comuna |
Petorca
|
|
Impuesto |
33082,351904 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Silva 715 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-12-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Amasanderia San Camilo |
|
Razón Social |
CRISTIAN EDUARDO ZAMORA MURUA
|
|
R.U.T. |
12.270.742-3 |
|
Sucursal |
Amasanderia San Camilo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Bebidas | 112 | Unidad no definida | REQUERIMIENTO N°627 DE FECHYA 05.12.2011 | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 1.555,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 174.160
|
$ 174.118
|
|
|
Total Neto
|
$ 174.118
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.082
|
|
$ 207.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.