Orden de Compra. Nº3660-93-SE09 "MANTENIMIENTO BUS RS 75 04"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Petorca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3660-93-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2009
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO BUS RS 75 04
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3678-25-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Unidad de Compra Silva 225
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Petorca
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Facturación Silva 715
Comuna Petorca
Impuesto 16046,26
Dirección de Envío de la Factura Silva 715
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUBRICENTRO
Razón Social GRACIELA ELENA ESTAY ARANCIBIA
R.U.T. 8.994.653-0
Sucursal LUBRICENTRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1GlobalSEGUN PRESUPUESTO Nº 324 DE FECHA 26.08.2009SEGUN PRESUPUESTO Nº 324 DE FECHA 26.08.2009 $ 84.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.454 $ 84.454
Total Neto $ 84.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.046
TOTAL OC $ 100.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.