Orden de Compra. Nº3661-1016-SE24 "COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD VIAL PARA USO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°660 SEGURIDAD PUBLICA, 17-12-2024."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-1016-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD VIAL PARA USO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°660 SEGURIDAD PUBLICA, 17-12-2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-40-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1321/2024 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 172121
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S3MS
Razón Social SOCIEDAD DE 3 MANTENCION Y SEGURIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.211.519-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal S3MS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101615
Barras de plástico10Unidad no definidaRESALTO CAUCHORESALTO CAUCHO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
30101615
Barras de plástico43Unidad no definidaCADENA CONECTORACADENA CONECTORA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
30101615
Barras de plástico20Unidad no definidaCONO TRANSITOCONO TRANSITO $ 27.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.400 $ 541.400
Total Neto $ 905.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.121
TOTAL OC $ 1.078.021


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.