Orden de Compra. Nº3661-157-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-123-COT26 Orden de Compra codigo: 3661-157-AG26 dirigida a MARÍA LUISA RODRÍGUEZ TEIJEIRO, SERVICIO DE COFFE BREAK INAUGURACION COSAM SAN ESTEBAN, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°65 ADMINISTRACION, "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-157-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-123-COT26 Orden de Compra codigo: 3661-157-AG26 dirigida a MARÍA LUISA RODRÍGUEZ TEIJEIRO, SERVICIO DE COFFE BREAK INAUGURACION COSAM SAN ESTEBAN, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°65 ADMINISTRACION,
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.12.003.001.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
Comuna San Esteban
Impuesto 119757
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA LUISA
Razón Social MARÍA LUISA RODRÍGUEZ TEIJEIRO
R.U.T. 12.817.305-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA LUISA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1Unidad01 SERVICIO DE COFFE BREAK SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 630.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.300 $ 630.300
Total Neto $ 630.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.757
TOTAL OC $ 750.057


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.817.305-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.979.014-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.