Orden de Compra. Nº3661-158-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-106-COT25 Orden de Compra codigo: 3661-158-AG25 dirigida a CABAÑA, LAZCANO, ZAMORANO Y COMPAÑÍA LIMITADA SERVICIO REPARACION CAMARAS TELEVIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIALES, SEGUN SOLICITUD MEMORA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-158-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-106-COT25 Orden de Compra codigo: 3661-158-AG25 dirigida a CABAÑA, LAZCANO, ZAMORANO Y COMPAÑÍA LIMITADA SERVICIO REPARACION CAMARAS TELEVIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIALES, SEGUN SOLICITUD MEMORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.999.001.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 256300,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECPROLAZA
Razón Social CABAÑA, LAZCANO, ZAMORANO Y COMPAÑÍA LIMITADA
R.U.T. 77.956.849-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECPROLAZA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad1Unidad01 SERVICIO REPARACION CAMARAS VIDEO VIGILANCIA SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 1.348.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.348.950 $ 1.348.950
Total Neto $ 1.348.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.300
TOTAL OC $ 1.605.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.