Orden de Compra. Nº3661-160-SE21 "Limpieza sifones de la comuna de San Esteban, según licitación publica 3661-26-LP20 CONTRATO SUMINISTRO adjudicada mediante decreto N°2440.- contrato aprobado con decreto N°2624, según SOLICITUD DEL DIRECTOR DE OBRAS N°85, Obras.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Esteban
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-160-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Limpieza sifones de la comuna de San Esteban, según licitación publica 3661-26-LP20 CONTRATO SUMINISTRO adjudicada mediante decreto N°2440.- contrato aprobado con decreto N°2624, según SOLICITUD DEL DIRECTOR DE OBRAS N°85, Obras.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-27-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-999-002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel tapia
Razón Social MANUEL ANTONIO TAPIA DROGUETT
R.U.T. 9.188.190-k
Sucursal manuel tapia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102703
Servicios de limpieza de suelos1Unidad no definidalimpieza camaras y pasada entubada acequie interior jardin gotita de luna asimilado al numero 101 del listado del contratolimpieza camaras y pasada entubada acequie interior jardin gotita de luna asimilado al numero 101 del listado del contrato $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.000
TOTAL OC $ 238.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.