Orden de Compra. Nº3661-193-SE24 "SERVICIO LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBROS DE PASADAS DE AGUA, SIFONES, CAMARAS, POZOS, SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS Y ACEQUIAS SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°55 OBRAS, 28-01-24. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-193-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBROS DE PASADAS DE AGUA, SIFONES, CAMARAS, POZOS, SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS Y ACEQUIAS SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°55 OBRAS, 28-01-24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 217 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 267900
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel tapia
Razón Social MANUEL ANTONIO TAPIA DROGUETT
R.U.T. 9.188.190-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal manuel tapia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Sifones en P1Unidad no definidaCALLE EL MOLINO FRENTE A FERRETERIA ANDACOLLOCALLE EL MOLINO FRENTE A FERRETERIA ANDACOLLO $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
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Sifones en P1Unidad no definidaPASAJE LLANQUIHUE FRENTE N°44, VILLA LOS LAGOSPASAJE LLANQUIHUE FRENTE N°44, VILLA LOS LAGOS $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaCALLE LA UNION CON A. PRAT ACEQUIACALLE LA UNION CON A. PRAT ACEQUIA $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
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Sifones en P1Unidad no definidaPASAJE RIÑIHUE FRENTE N°44, VIILA LOS LAGOSPASAJE RIÑIHUE FRENTE N°44, VILLA LOS LAGOS $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaCALLE UNION FRENTE A PASAJE LAUTAROCALLE UNION FRENTE A PASAJE LAUTARO $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
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Sifones en P1Unidad no definidaCALLE A. PRAT, COSTADO DERECHO Y FRENTE CONSULTORIO, INCLUIDO SIFON PASADACALLE A. PRAT, COSTADO DERECHO Y FRENTE CONSULTORIO, INCLUIDO SIFON Y PASADA $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
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Sifones en P1Unidad no definida26 DE DICIEMBRE FRENTE AL N°43326 DE DICIEMBRE FRENTE AL N°433 $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 1.410.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 267.900
TOTAL OC $ 1.677.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.