|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3661-296-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS PESADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°8 MANTENCION VEHICULOS, 29-04-2025. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3661-20-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
|
|
R.U.T. |
69.051.400-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
|
|
R.U.T. |
69.051.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 |
|
Comuna |
San Esteban
|
|
Impuesto |
2633580,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Vivartec Chile EIRL. |
|
Razón Social |
EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
|
|
R.U.T. |
76.442.421-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Vivartec Chile EIRL. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | ORDEN DE TRABAJO N°270 | ORDEN DE TRABAJO N°270 |
$ 1.473.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.473.450
|
$ 1.473.450
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | ORDEN DE TRABAJO N°271 | ORDEN DE TRABAJO N°271 |
$ 143.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 143.000
|
$ 143.000
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | ORDEN DE TRABAJO N°272 | ORDEN DE TRABAJO N°272 |
$ 1.650.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.650.000
|
$ 1.650.000
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | ORDEN DE TRABAJO N°273 | ORDEN DE TRABAJO N°273 |
$ 315.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 315.000
|
$ 315.000
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | ORDEN DE TRABAJO N°274
| ORDEN DE TRABAJO N°274 |
$ 5.654.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.654.000
|
$ 5.654.000
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | ORDEN DE TRABAJO N°275 | ORDEN DE TRABAJO N°275 |
$ 4.625.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.625.500
|
$ 4.625.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.860.950
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.633.580
|
|
$ 16.494.530
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.